12月12日,自治區國資委組織16戶監管企業在南寧召開內部審計工作座談會及內部控制工作座談會,全面總結2024年監管企業內部審計及內部控制工作組織開展情況,分析困難和問題,聽取企業意見建議,謀劃部署2025年監管企業內部審計監督和內部控制管理工作。自治區國資委總會計師韓鋼出席會議并講話,自治區審計廳內審監督指導處處長潘麟枝到會指導并講話,16戶監管企業分別作了交流發言。
韓鋼充分肯定了監管企業2024年內部審計及內部控制方面工作取得的成效,對明年的工作提出了建議,要求各企業堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大精神和黨的二十屆三中全會精神,全面貫徹落實中央及自治區黨委、政府各項重要會議精神和重大決策部署,持續加強黨對內審內控工作的領導,圍繞重點領域和突出問題抓好風險防控,深化審計監督,有效發揮審計“治已病、防未病”的作用。
自治區國資委監督追責處同志、各企業負責內部審計和內部控制工作的部門負責人及業務骨干參加會議。
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